Inchidere conturi TVA
Inchidere conturi Venituri si Cheltuieli
Inchiderea Automata a Conturilor de TVA si a conturilor de Venituri si cheltuieli se putea executa numai lunar.
Acum aceste operatiune se pot executa si la o alta perioada (de exemplu: trimestrial, semestrial, sau ori de cite ori utilizatorul doreste sa consulte situatia conturilor implicate.
Generarea acestor operatiuni are loc pe calea: Contabilitate/ Generari Automate/
In ecran se specifica
- "De la Perioada" =perioada initiala;
- "La Perioada" =perioada finala;
- "Jurnalul" in care vor figura notele contabile generate;
- si se bifeaza operatiunile ce se doresc a fi executate in mod automat: Inchidere Venituri si Cheltuieli/ Inchidere conturi TVA, Reevaluare conturi in Valuta.
OBSERVATIE: Reevaluarea se efectueaza pentru perioada financiara trecuta in campul cu denumirea "la perioada".
EXEMPLU: Presupunem ca se doreste inchiderea conturilor pentru trimestrul al II-lea.
In acest caz, se trece : de la perioada: aprilie... la perioada: iunie.
Pentru usurinta regasirii notelor contabile va sugeram sa grupati aceste generari pe jurnale distincte.
In acest caz, se bifeaza optiunile din ecranul Generari Automate" PE
EXEMPLU:
-Inchiderea conturilor de TVA in jurnalul: "inchidere conturi TVA" (e bifata numai optiunea "TVA". Se actioneaza butonul "Generare"
-Inchiderea conturilor de Venituri si cheltuieli in jurnalul "Inchidere venituri si cheltuieli" (e bifata numai optiunea "Ven.si Chelt.". Se actioneaza butonul "Generare".
-Reevaluarea in jurnalul "Reevaluari Facturi Parteneri Valuta" (e bifata numai optiunea "Ven.si Chelt.". Se actioneaza butonul "Generare".
Toate aceste note contabile pot fi reunite intr-un singur jurnal, caz in care se bifeaza mai multe optiuni deodata.
Daca se adauga operatiuni intr-o perioada in care s-au executat generarile automata, atunci inainte de a da o noua generare automata pentru a cuprinde si ultimele modificari, stergeti notele generate anterior, pentru ca ele nu se suprapun si pot aparea anomalii.
|